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Nº Horas:
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Objetivos: |
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-Conocer el marco legal 2010 de los Precios de Transferencia y las Operaciones Vinculadas con importantes exigencias de documentación y carga de la prueba para las empresas.
-Estar al día de la nueva política de Precios de Transferencia: métodos de valoración, vinculación entre empresas y régimen sancionador.
-Los requisitos de deducibilidad de los acuerdos de reparto de costes subscritos entre personas o entidades vinculadas.
-Establecer, a través de la experiencia de una multinacional, la política de precios de transferencia más conveniente para su empresa.
-Conocer cuáles son los métodos de valoración recomendados por el informe de la OCDE (Artículo 16 del Nuevo Reglamento del IS que establece como norma sin excepción el valor de mercado).
-Tener preparada toda la documentación necesaria para afrontar una posible inspección fiscal centrada en los Precios de Transferencia.
-Cumplir con todas las medidas implantadas en la lucha contra el fraude: IVA, operaciones inmobiliarias y operaciones internacionales.
-Cumplir con las obligaciones formales que se establecen en el Régimen Especial de IVA para Grupos de Empresas y conocer cuál es su incidencia en los procedimientos de comprobación.
-Conocer los procedimientos de resolución de litigios internacionales en materia de precios de transferencia.
-Conocer, a través de casos prácticos, los errores más comunes a la hora de implantar una política de precios de transferencia en su empresa.
Llevamos lo mejor de nuestros seminarios presenciales de alto nivel a la modalidad e-learning.
El participante tiene tiempo para poner en práctica, en su propio puesto de trabajo, lo estudiado en nuestros cursos.
Favorecemos el aprendizaje colaborativo y experiencial. Los Foros son dinámicos y preparados ad-hoc para cada curso.
Todos los cursos cuentan con ejercicios y casos prácticos corregidos por los expertos-formadores.
Adaptamos el ritmo de estudio a las posibilidades y necesidades del cliente.
Nuestor valor añadido: Asesoramiento constante del experto y atención personalizada del coordinador pedagógico a cada alumno.
FORMACIÓN IN-COMPANY
Para bonificar su Formación In Company a través de la Fundación Tripartita, cuente con nosotros, realizamos la gestión sin ningún tipo de coste para su empresa.
Si desea este curso diseñado a su medida, no dude en solicitarnos una propuesta de Formación In Company. Para cualquier otro curso que integre su Plan de Formación, consulte nuestro Catálogo (disponible en: www.globalestrategias.es), adaptamos nuestros cursos a sus demandas específicas.
Para más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Formación In Company en el 902 22 50 90.
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Metodología: |
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Programa: |
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1. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y OPERACIONES VINCULADAS APLICABLE 2010.
El Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.
2. PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.
Últimas tendencias internacionales.
Directrices de la OCDE.
El Foro Europeo sobre Precios de Transferencia.
3. PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN ESPAÑA: LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Y SU DESARROLLO REGLAMENTARIO.
Justificación de la reforma.
Incidencia de la reforma contable en los precios de transferencia.
Contenido de la reforma.
Valoración de mercado.
Vinculación.
Métodos de comparación aceptados.
Procedimiento de comprobación del valor de mercado. Sanciones.
Procedimientos de resolución en litigios internacionales.
Necesidades de documentación.
Diseño de la documentación del grupo: Masterfile.
Diseño de la documentación del obligado tributario.
Análisis de transacciones intragrupo.
Sanciones
Diseño de una política de Precios de Transferencia.
Cumplimiento de la normativa a nivel internacional.
Optimización fiscal.
El denominado ajuste secundario.
Los acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas.
4. LA SUBCAPITALIZACIÓN.
La problemática fiscal de la subcapitalización de las entidades vinculadas.
El régimen fiscal de la subcapitalización en España.
La subcapitalización y el Derecho Comunitario.
5. OTRAS IMPLICACIONES DE LA LEY DE MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL.
Medidas en el ámbito del IVA.
Operaciones internacionales.
Operaciones con sociedades inmobiliarias.
6. EJERCICIOS Y CASOS PRÁCTICOS. |
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Requisitos de acceso: |
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Directores Financieros.
Responsables del Departamento Fiscal/Impuestos.
Controllers / Responsables de Control de Gestión.
Jefes de Contabilidad.
Directores del Área Internacional.
Asesores Fiscales y Jurídicos.
Y, en general, a todos los profesionales con responsabilidad en operaciones comerciales con empresas vinculadas o en la determinación de la política fiscal de la empresa.
También disponible para personal de sus Delegaciones Internacionales.
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Observaciones: |
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-Duracion
El curso tiene una duración de 30 horas que se desarrollarán a lo largo de un mes, con la atención personalizada del tutor y acceso al Campus Virtual de Global Estrategias/Demos Group.
Cancelación: En caso de cancelación se retendrán los siguientes porcentajes de la inscripción en concepto de gastos administrativos: Un 10% si se comunica hasta con 48 horas de antelación (excepto si el cliente decide emplear el importe pagado para la asistencia a otro seminario) y el 100% si se comunica después. Se permite sustituir al participante por otra persona.
Inicio: 2 de Junio de 2010
Inicio: 14 de Diciembre de 2010
Otras Convocatorias: Consultar.
Información útil en caso de Bonificación por la Fundación Tripartita:
Nuestros cursos a distancia (e-learning), son bonificables como Teleformación.
1er inscrito: 495€ + 18% de IVA
Consulte nuestros descuentos especiales para dos o más inscripciones de la misma empresa.
Este curso cumple los requisitos para bonificarse un mínimo de 225.00€ por alumno. Si lo desea, le tramitamos su bonificación de la Fundación Tripartita sin ningún tipo de coste para su empresa ¡Consúltenos!
Esta cuota incluye: Manual de contenidos impreso y acceso al campus virtual de Global Estrategias/Demos Group.
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